Семинар Оптимизация налогообложения: практические рекомендации налогового консультанта. Оптимизация налогообложения семинар


Курс Оптимизация налогообложения в «Специалист»

Главная > Курсы > Бухгалтерские курсы и 1С | Курсы налогообложения | 1C, Бухгалтерский учет, налогообложение, МСФО, SAP

Путеводитель

Бухгалтерский учет и 1С

Этот курс в нашем Центре успешно закончили 471 человек!

Tax Optimization

Данный курс соответствует требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты РФ от «22» декабря 2014 г. № 1061н!

Целью создания любой коммерческой организации является получение прибыли. Эта цель достигается путем сокращения расходов, включая налоговые отчисления. Для того чтобы минимизировать уплату налогов в установленном законом порядке, необходимо научиться планировать налоговые издержки предприятия, используя возможности Налогового и Гражданского кодекса – от выбора системы налогообложения и формы договора с деловым партнером до составления эффективной учетной политики.

В курсе рассматриваются способы оптимизации, позволяющие регулировать величину налоговых обязательств и свести к минимуму налоговые риски организации.

Курс предназначен для слушателей, у которых есть базовые знания в области бухгалтерского учета и налогообложения: руководителей организаций, предпринимателей, главных бухгалтеров, бухгалтеров по налоговому учету, финансовых менеджеров.

Также после окончания обучения в нашем Центре Вы можете получить удостоверение государственного образца. Для получения удостоверения необходимо прослушать курсы по направлению «Бухгалтерский учет и 1С». Набор курсов должен быть общей продолжительностью не менее 88 часов.

По окончании курса Вы будете уметь: Специалисты, обладающие этими знаниями и навыками, в настоящее время крайне востребованы. Большинство выпускников наших курсов делают успешную карьеру и пользуются уважением работодателей.

Продолжительность курса - 20 ак. ч.

Предварительная подготовка

Требуемая подготовка: Успешное окончание курса Бухгалтерский учет 2018. Теория и практика или эквивалентная подготовка.

Требуемая подготовка: Успешное окончание курса Основы бухучёта для руководителей, менеджеров и технических специалистов или эквивалентная подготовка.

Требуемая подготовка: Успешное окончание курса Налогообложение 2018. Ведение налогового учета, проблемы и решения или эквивалентная подготовка.

Получить консультацию о необходимой предварительной подготовке по курсу Вы можете у наших менеджеров: +7 (495) 232-32-16.

Наличие предварительной подготовки является залогом Вашего успешного обучения. Предварительная подготовка указывается в виде названия других курсов Центра (Обязательная предварительная подготовка). Вам следует прочитать программу указанного курса и самостоятельно оценить, есть ли у Вас знания и опыт, эквивалентные данной программе. Если Вы обладаете знаниями менее 85-90% рекомендуемого курса, то Вы обязательно должны получить предварительную подготовку. Только после этого Вы сможете качественно обучиться на выбранном курсе.

Рекомендуемые курсы по специальности

Чтобы стать профессионалом, мы рекомендуем Вам вместе с этим курсом изучить:

Программа курса

По данному курсу дополнительные часы предназначены для выполнения домашних заданий в рабочих тетрадях и закрепления материала самостоятельно.

Ближайшие группы 

На данный момент групп нет

На данный момент групп нет

На данный момент групп нет

На данный момент групп нет

Центр предоставляет специальную услугу Индивидуального обучения. Длительность индивидуального обучения - минимум 4 академических часа. Стоимость обучения в Москве уточняйте у менеджера. При выездном индивидуальном обучении устанавливается надбавка: +40% от стоимости заказанных часов при выезде в пределах МКАД, +40% от стоимости заказанных часов и + 1% от стоимости заказанных часов за каждый километр удаления от МКАД при выезде в пределах Московской области. Стоимость выезда за пределы Московской области рассчитывается индивидуально менеджерами по работе с корпоративными клиентами. **Указана минимальная цена за индивидуальное обучение. Число часов работы с преподавателем в 2 раза меньше, чем при обучении в группе. Если Вам для полного усвоения материала курса потребуется больше часов работы с преподавателем, то они оплачиваются дополнительно.

Документы об окончании

В зависимости от программы обучения выдаются следующие документы:

Свидетельство

Удостоверение*

Cертификат международного образца

*Для получения удостоверения вам необходимо предоставить копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании.

Сертификаты международного образца выводятся после окончания курса в личном кабинете слушателя.

Все документы Центра

Главная > Курсы > Бухгалтерские курсы и 1С | Курсы налогообложения | 1C, Бухгалтерский учет, налогообложение, МСФО, SAP

www.specialist.ru

Семинар Налоговая оптимизация в 2016 году: способы, ограничения, риски

1. То, без чего нельзя начинать налоговую оптимизацию

2. Практика по налоговой ответственности за третьих лиц (однодневки)

3. Налоговая самодиагностика (налоговый бенчмаркинг), как способ поиска налоговых резервов и снижения налоговых рисков

4. Карта налоговой оптимизации (обзор способов оптимизации налогообложения)

5. Льготные предприятия:

6. Налог на прибыль

7. НДС

8. Налоговое планирование в группах компания

Предоставляются

Джаарбеков Станислав Маратович - известный специалист на рынке налогового консультирования, управляющий партнер и генеральный директор юридической компании ЗАО "Черник, Джаарбеков и партнеры". Член Палаты налоговых консультантов, член Московской аудиторской палаты. Участвовал в разработке и экспертизе поправок в Налоговый кодекс РФ. Автор более 10 книг, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», включена в электронную Ленинскую библиотеку, автор более 100 статей по налогообложению в специализированных СМИ - Финансовый директор, Налоговые споры, Экономика и жизнь, Консультант, электронная система Консультант Плюс и многих других.

7 декабря 2018 10:00

по 7 декабря, 8 часов

Москва

28 ноября 2018 10:00

по 30 ноября, 24 часа

Санкт-Петербург

12 ноября 2018 10:00

по 12 ноября, 1 день 8 часов

Москва

12 ноября 2018 10:00

по 13 ноября, 2 дня 14 часов

Москва

29 октября 2018 10:00

по 30 октября, 2 дня 14 часов

Санкт-Петербург

www.b-seminar.ru

Семинар Налоговая оптимизация 2018

Налоговая оптимизация налога на добавленную стоимость

Налоговая оптимизация налога на доходы физических лиц

Налоговая оптимизация налога на прибыль

Налоговая оптимизация Государственной пошлины и переплат в бюджет

Налоговая оптимизация Единого сельскохозяйственного налога

Налоговая оптимизация Упрощенной системы налогообложения

Налоговая оптимизация Единого налога на вмененный доход

Налоговая оптимизация транспортного налога, налога на имущество и земельного налога

Оптимизация страховых взносов и взносов по травматизму

методические материалы

3 декабря 2018 18:00

по 3 декабря, 1 день

Москва

13 декабря 2018 10:30

по 13 декабря, 1 день 5 часов

Москва

21 декабря 2018 10:00

по 21 декабря, 8 часов

Москва

25 октября 2018 10:00

по 26 октября, 2 дня

Москва

31 октября 2018 10:30

по 31 октября, 1 день 5 часов

Москва

www.b-seminar.ru

Оптимизация налогообложения. | АНО ДПО "Бизнес Школа МФЦ"

О чем Вы узнаете на мероприятии Станислава Джаарбекова

«Оптимизация налогообложения. Методы снижения рисков» ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТРЕНДЫ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА ВОПРОСЫ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ И СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РИСКОВПрограмма семинара:То, без чего нельзя начинать налоговую оптимизацию - Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, деловая цель, приоритет существа над формой, схема дробления бизнеса). - Статья 54.1. "Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов" НК РФ (Федеральный закон от 18 июля 2017 года N 163-ФЗ) - Практика по налоговой ответственности за третьих лиц (однодневки) - Налоговые ловушки (необоснованные налоговые потери), как их обойти - Налоговая самодиагностика (налоговый бенчмаркинг), как способ поиска налоговых резервов и снижения налоговых рисков. Налоговая нагрузка и порядок ее расчета. Как налоговики используют данные по налоговой нагрузке и рентабельности по отраслям. Доля вычета НДС. Налоговые льготы. Налоговые риски. Критерии самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками. - Налоговые риски и пути их снижения: ситуации, которые приводят к налоговым рискам, работа с налоговыми рисками (создание карты налоговых рисков). Ситуации, которые приводят к налоговым рискам. Оценка налоговых рисков. - Налоговый контроль цен (трансфертное ценообразование). Как работать с условиями ТЦО. - Методы налоговой оптимизации. Рейтинг безопасности применяемых схем - Ошибки налоговой оптимизации (примеры из судебной практики) - Схемы, которые не рекомендуется применять в 2017-2018 годах.Использование льготных налогоплательщиков. Схема дробления бизнеса. - Краткий обзор льготных налогоплательщиков: - Упрощенная система налогообложения (УСН) - Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) - Патентная система налогообложения (ПСН) - Сколково - Компании в области информационных технологий - Преимущества налогообложения ИП, использующих специальные налоговые режимы. Страховые взносы ИП. - Встраивание спецрежимников в группу взаимозависимых лиц. Исполнитель. Агент. Арендодатель. Управляющий. - Как избежать квалификации взаимоотношений, как схемы дробления бизнеса. - Схема дробления бизнеса – как ее трактуют налоговики и судебная практика. В каких случаях налоговая выгода признается необоснованной. - Способы снижения налоговых рисков – реальность деятельности и деловая цель. - Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса. Анализ выигранных налогоплательщиками дел. Анализ проигранных налогоплательщиками дел. Карта налоговой оптимизации - Налог на прибыль организаций (учетная политика, амортизационная политика и амортизационная премия, резервы, прямые и косвенные расходы, применение ставки 0%, доходы, не облагаемые налогом в ст. 251 НК и т.д.) - НДС (льготы и освобождения (п. 2 ст. 146, ст. 149 НК), место реализации (ст. 147 и 148 НК), работа со счетами-фактурами и т.д.) - Налог на имущество (льготы в НК, региональные льготы) - Страховые взносы (льготные налогоплательщики, льготы и освобождения)

mfc32.ru

Семинар "Налоговое планирование. Оптимизация налогов в рамках российского законодательства" | Санкт-Петербург

Целевая аудитория: собственники, генеральные директора, финансовые директора руководители бухгалтерских и финансово-экономических служб.

Цели семинара

 

ПРОГРАММА

I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАЛОГОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ И НАЛОГИ С ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ, страховые взносы)

1.1. Понятия и принципы налоговой оптимизации и планирования.

1.2. Применение специальных налоговых режимов: в каком случае выплаты зарплаты на спецрежимах сохраняет актуальность.

1.3. Условия применения тактики налоговой оптимизации: непритворный характер сделок, экономическое обоснование, прямые и косвенные признаки аффилированности, дробление бизнеса.

1.4. Возможности компенсации социальных гарантий (включая пенсионные накопления) работников при применении оптимизации в части заработной платы.

1.5. Специальные модели: компенсации, арендная плата, закупки у физических лиц, суточные, ученические договора.

1.6. Пределы налогового планирования.

II . Учетная политика организации как способ оптимизации налогообложения

2.1. Учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета. Правовая основа формирования учетной политики.

2.2. Роль учетной политики в управлении финансами организации.

2.3. Факторы, влияющие на выбор учетной политики.

2.4. Основные элементы учетной политики.

2.5. Налоговые последствия альтернативных способов учета по отдельным элементам учетной политики.

2.6. Влияние учетной политики на финансовый результат и показатели эффективности деятельности организаций.

III . Договорная политика организации как способ оптимизации налогообложения

3.1. «Сделка» и «договор». Основные группы гражданско-правовых договоров для целей бухгалтерского и налогового учета.

3.2. Правовое регулирование составления и заключения договоров.

3.3. Взаимосвязь гражданского и налогового законодательства.

3.4. Договорная политика организации. Формирование договорной политики предприятия в целях оптимизации налогообложения.

IV . Планирование налога на прибыль

4.1. Содержание налога на прибыль: налогоплательщики, объект обложения, налоговая база.

4.2. Основные направления оптимизации налогообложения прибыли в учетом изменений законодательства:

4.3. определение доходов, не учитываемых при формировании налоговой базы;

4.4. обоснование и документальное подтверждение расходов;

4.5. осуществление контроля за величиной нормируемых расходов, создание резервов;

4.6. выбор способа начисления амортизации; выбор условий договоров; и проч.

V . Планирование косвенных налогов

5.1. НДС, акцизы, таможенные пошлины и их содержание.

5.2. Возможности планирования НДС в зависимости от места организации в цепочке производства и реализации.

5.3. Целесообразность применения льгот по НДС.

5.4. Использование различных ставок по НДС и применение налоговых вычетов.

5.5. Возмещение НДС. Исчисление и уплата НДС налоговыми агентами.

5.6. Арбитражная практика.

VI . Планирование налогообложения имущества организации

6.1. Содержание налога на имущество.

6.2. Анализ элементов учетной и договорной политики, влияющих на формирование налоговой базы по налогу на имущество.

6.3. Возможность применения льгот в свете изменений в законодательстве.

6.4. Взаимосвязь налога на имущество и налога на прибыль.

КЕЙС: ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НАЛОГОБЛОЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ

ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ

! Предварительная подготовка : Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар более практичным.

! Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, в форме вебинара.

Корпоративный семинарВы можете заказать обучение по этой теме для своего коллектива. Мы свяжемся с Вами, согласуем программу и кандидатуру тренера. Программа будет адаптирована под специфику деятельности вашей компании. Семинары проводим в любом городе РФ и сопредельных государств.Обучение может пройти в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.Не нашли нужную программу? Обязательно пришлите нам запрос на интересующую Вас тему.

Индивидуальное обучение Хотите пройти обучение индивидуально в удобные для Вас даты? Пришлите нам заявку для согласования программы и дат. Минимальная длительность: 1 день - 8 ак. часов (1 академический час = 45 мин.). Занятия проводятся в оборудованном тренинг-зале в центре Санкт-Петербурга. В стоимость входят рабочие материалы, сертификат, кофе-брейки.Участники из других городов могут заказать индивидуальное обучение в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.

При корректировке программы обучения под пожелания Клиента возможно изменение стоимости.

www.piterbo.ru

практические рекомендации налогового консультанта 2018

На семинаре вам будут даны рекомендации по поиску баланса между желанием снизить налоговые платежи и возможными налоговыми рисками. Также вы сможете рассмотреть основные способы снижения платежей по основным налогам и льготные предприятия как инструмент оптимизации.

1. Основные изменения и тренды в налоговом законодательстве, которые влияют на вопросы налоговой оптимизации и снижения налоговых рисков.

2. Без чего нельзя начинать налоговую оптимизацию.

3. Использование льготных налогоплательщиков. Схема дробления бизнеса.

4. Карта налоговой оптимизации.

финансовый директор, гл бухгалтер, бухгалтер по налогам

Предоставляются

6 декабря 2018 10:00

по 7 декабря, 1 день

Москва

31 октября 2018 10:00

по 1 ноября, 2 дня 14 часов

Москва

27 ноября 2018 10:00

по 27 ноября, 8 часов

Москва

6 декабря 2018 10:00

по 6 декабря, 8 часов

Москва

13 декабря 2018 10:00

по 14 декабря, 2 дня

Москва

www.b-seminar.ru

Налоговая оптимизация: направления, возможности, инструменты

Пользовательское соглашение

1. Я (Клиент), настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, полученных от меня в ходе отправления заявки на получение информационно-консультационных услуг/приема на обучение по образовательным программам.

2. Я подтверждаю, что указанный мною номер мобильного телефона, является моим личным номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов нести ответственность за негативные последствия, вызванные указанием мной номера мобильного телефона, принадлежащего другому лицу.

В Группу компаний входят: 1. ООО «МБШ», юридический адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38 А. 2. ООО «МБШ Консалтинг», юридический адрес: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29, офис 520. 3. ЧУДПО «МОСКОВСКАЯ БИЗНЕС ШКОЛА — СЕМИНАРЫ», юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.

3. В рамках настоящего соглашения под «персональными данными» понимаются: Персональные данные, которые Клиент предоставляет о себе осознанно и самостоятельно при оформлении Заявки на обучение/получение информационно консультационных услуг на страницах Сайта Группы компаний http://mbschool.ru/seminars (а именно: фамилия, имя, отчество (если есть), год рождения, уровень образования Клиента, выбранная программа обучения, город проживания, номер мобильного телефона, адрес электронной почты).

4. Клиент — физическое лицо (лицо, являющееся законным представителем физического лица, не достигшего 18 лет, в соответствии с законодательством РФ), заполнившее Заявку на обучение/на получение информационно-консультационных услуг на Сайта Группы компаний, выразившее таким образом своё намерение воспользоваться образовательными/информационно-консультационными услугами Группы компаний.

5. Группа компаний в общем случае не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Клиентом, и не осуществляет контроль за его дееспособностью. Однако Группа компаний исходит из того, что Клиент предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации (форма Заявки), и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

6. Группа компаний собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для проведения приема на обучение/получения информационно-консультационных услуг у Группы компаний и организации оказания образовательных/информационно-консультационных услуг (исполнения соглашений и договоров с Клиентом).

7. Собираемая информация позволяет отправлять на адрес электронной почты и номер мобильного телефона, указанные Клиентом, информацию в виде электронных писем и СМС-сообщений по каналам связи (СМС-рассылка) в целях проведения приема для оказания Группой компаний услуг, организации образовательного процесса, отправки важных уведомлений, таких как изменение положений, условий и политики Группы компаний. Так же такая информация необходима для оперативного информирования Клиента обо всех изменениях условий оказания информационно-консультационных услуг и организации образовательного и процесса приема на обучение в Группу компаний, информирования Клиента о предстоящих акциях, ближайших событиях и других мероприятиях Группы компаний, путем направления ему рассылок и информационных сообщений, а также в целях идентификации стороны в рамках соглашений и договоров с Группой компаний, связи с Клиентом, в том числе направления уведомлений, запросов и информации, касающихся оказания услуг, а также обработки запросов и заявок от Клиента.

8. При работе с персональными данными Клиента Группа компаний руководствуется Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных».

9. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на адрес электронной почты информации путем направления электронного письма на адрес: [email protected]. Также отказаться от получения информации на адрес электронной почты возможно в любое время, кликнув по ссылке «Отписаться» внизу письма.

10. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на указанный мной номер мобильного телефона СМС-рассылки, путем направления электронного письма на адрес: [email protected]

11. Группа компаний принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных Клиента от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

12. К настоящему соглашению и отношениям между Клиентом и Группой компаний, возникающим в связи с применением соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

13. Настоящим соглашением подтверждаю, что я старше 18 лет и принимаю условия, обозначенные текстом настоящего соглашения, а также даю свое полное добровольное согласие на обработку своих персональных данных.

14. Настоящее соглашение, регулирующее отношения Клиента и Группы компаний действует на протяжении всего периода предоставления Услуг и доступа Клиента к персонализированным сервисам Сайта Группы компаний.

ООО «МБШ» юридический адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38 А. ООО «МБШ Консалтинг» юридический адрес: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29, офис 520. ЧУДПО «МОСКОВСКАЯ БИЗНЕС ШКОЛА — СЕМИНАРЫ», юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.

Адрес электронной почты: [email protected] Тел: 8 800 333 86 68, 7 (495) 646-75-17

Дата последнего обновления: 28.11.2014г.

mbschool.ru


Prostoy-Site | Все права защищены © 2018 | Карта сайта